
法人提備用金,以前的同事會計一直做的是其他應(yīng)付,現(xiàn)在其他應(yīng)付的余額在借方。像這種需要調(diào)整為其他應(yīng)收嗎?如果需要怎么調(diào)呢?
答: 提取沒有用于公司嗎,借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
老師,其他應(yīng)收借方40萬余額,其他應(yīng)付貸方50萬余額,掛著同一個人。這樣的金額可以一筆40萬直接對沖一下,剩下10萬就一直掛在其他應(yīng)付?
答: 您好,是的,可以這樣操作的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
領(lǐng)導(dǎo)之前有一個其他應(yīng)收款——備用金未沖,每個月他都會墊付部分資金用于企業(yè)開支,我做的是其他應(yīng)付,我可以直接把這個月墊付的資金一部分把領(lǐng)導(dǎo)的備用金沖了嗎?
答: 你好,可以用其他應(yīng)付,其他應(yīng)收對沖


VE。 追問
2020-03-17 08:12
maize老師 解答
2020-03-17 08:12