
老師您好!收到跨年發(fā)票請問怎么做帳呢,還有一個問題如果去年暫估比跨年收到發(fā)票金額小該怎么補帳呢?
答: 你好,調(diào)整以前年度費用,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
你好!上年度月底的發(fā)票跨年度報銷(有普票和專票).但是上年度未做帳,這樣可以嗎
答: 您好,上年度月底的發(fā)票跨年度報銷(有普票和專票),但是上年度未做帳,這樣可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,發(fā)票開了5050元的金額,付款時,只付了5000元,對方也認(rèn)可了,象這種情況,我按實際付款金額做帳還是按發(fā)票金額做帳?
答: 按發(fā)票做賬。后續(xù)補需要付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面


莊老師 解答
2020-03-16 21:12
莊老師 解答
2020-03-16 21:31
霸氣的電燈膽 追問
2020-03-16 21:46
霸氣的電燈膽 追問
2020-03-16 21:47
莊老師 解答
2020-03-16 22:35