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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-16 14:37

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

林木木 追問

2020-03-16 14:39

這么做可以嗎這是普票,我成本不用管他對嗎

鄒老師 解答

2020-03-16 14:40

你好,這個到底是商品還是材料?
如果是商品,是普通發(fā)票就這樣做分錄
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款等科目

林木木 追問

2020-03-16 14:41

是材料  我賬上這么做對嗎,我是用紅字沖銷的

鄒老師 解答

2020-03-16 14:53

你好,如果是材料,就是這樣做分錄
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 , 貸;應(yīng)付賬款等科目

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020-03-16 14:37:51
你好! 可以的。
2019-11-27 10:58:56
你好,需要按規(guī)定取得材料或商品發(fā)票的,才可以結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2016-10-10 09:39:06
你好,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?
2019-07-06 08:26:08
你好,根據(jù)4000來沖銷的。
2020-07-02 18:58:25
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