
我這邊有個庫存去年是暫估的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本了,金額是相同的,然后我今天收到發(fā)票了,怎么做賬
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師,做賬會用倉庫管理模塊,但是現(xiàn)實是公司每次付了款,貨也到,當(dāng)月也賣出去了,可是發(fā)票總是次月到,那這個庫存怎么做?因為當(dāng)月賣了,要結(jié)轉(zhuǎn)成本,賣了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本?(我是直接做到當(dāng)月,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是當(dāng)月,把次月的成本票夾到當(dāng)月轉(zhuǎn)賬那天,這樣處理可以嗎?成本結(jié)轉(zhuǎn)用的也是倉庫模塊)
答: 你好! 可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月暫估并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月到了發(fā)票,我紅沖上個月暫估的庫存入庫以后,還要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖一下嗎?然后重新根據(jù)發(fā)票入庫,再結(jié)轉(zhuǎn)成本??
答: 你好,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?


林木木 追問
2020-03-16 14:39
鄒老師 解答
2020-03-16 14:40
林木木 追問
2020-03-16 14:41
鄒老師 解答
2020-03-16 14:53