
2月份沒有銷售收入,可以把2月份的賬合并到3月份一起做嗎
答: 同學(xué),你好,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制處理,屬于當(dāng)期的費(fèi)用計(jì)在當(dāng)期哦
老師 平時(shí)我們做銷售收入,后面都要附合同嗎?
答: 一般把合同單獨(dú)保存起來,留存稅務(wù)備查 大金額銷售的肯定需要合同的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
今天客戶退貨320元,同時(shí)收回此客戶欠款1500元,那做現(xiàn)金賬的時(shí)候,銷售收入為-320元,新增欠款為-320元,收回欠款為1500元??刹豢梢院喜ⅲ蛔鲂略銮房?,全部并進(jìn)收回欠款為1820元?
答: 不行,需要分兩筆分錄做
企業(yè)2月份簽訂了一份當(dāng)年7月份生銷的銷售合同并將這筆銷售收入計(jì)入2月份收入為什么不是權(quán)責(zé)發(fā)生制
同一家公司有服務(wù)收入和銷售收入的,在計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候是分開計(jì)算的還是合并計(jì)算呢?
你好,請問計(jì)算內(nèi)部銷售的合并報(bào)表存貨時(shí),為什么有時(shí)是成本乘未售出比例,有的是加價(jià)乘未售出比例,有的是收入乘未售出比例
企業(yè)返還客戶的貼息在同一張發(fā)票沖減了銷售收入,這樣帳務(wù)處理有問題嗎?如果不行,合同要怎么更改才能這樣處理?
我收到400萬的預(yù)收收入,應(yīng)該這個(gè)月開票,但合同什么沒搞好,這個(gè)月可能開不了銷售票,成本費(fèi)310萬已到我手上。那我這個(gè)銷售收入如何做憑

