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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-14 12:35

現(xiàn)在只能是沖銷去年的憑證,再進行更正處理。

一塵 追問

2020-03-14 12:36

但是財務(wù)報表錯了,應(yīng)付賬款做成了應(yīng)付工資,那年度匯報該怎么做啊

江老師 解答

2020-03-14 12:38

這個不影響年度匯算清繳。因為沒有列支工資的費用。就是不存在工資費用的計提,不影響利潤表的數(shù)據(jù)。

一塵 追問

2020-03-14 12:42

老師,那19年12月資產(chǎn)負債表顯示應(yīng)付工資期末數(shù)有那個很大一筆數(shù)額

江老師 解答

2020-03-14 12:45

這個也是只能2020年進行更正了,因為你們的財務(wù)報表的年報已經(jīng)進行稅務(wù)申報

一塵 追問

2020-03-14 12:47

老師那該怎么更正啊?現(xiàn)在年度匯報報表還沒填,去年季度的已經(jīng)匯報,那只能按照原來的報表填寫年度匯報是嗎老師,這個憑證該怎么更正啊

江老師 解答

2020-03-14 12:48

兩種處理方式:一到稅務(wù)局進行財務(wù)報表的年報更正,這個相對麻煩;另外只能按申報的年報進行企業(yè)所得稅匯算清繳工作,在2020年沖銷更正法更正前期的錯誤賬

一塵 追問

2020-03-14 12:53

好的謝謝老師

江老師 解答

2020-03-14 13:00

有不明白的問題再咨詢

一塵 追問

2020-03-14 13:00

老師那更正的話是把這個憑證沖紅再做一張正確的憑證是嗎

江老師 解答

2020-03-14 13:01

是這樣的,就是這樣的處理。

一塵 追問

2020-03-14 13:05

謝謝老師耐心解答

江老師 解答

2020-03-14 14:37

祝學(xué)習(xí)進步,工作順利

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在只能是沖銷去年的憑證,再進行更正處理。
2020-03-14 12:35:14
你好!可以的。因為暫估本身就是可以不準確的
2019-09-09 16:00:31
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2018-11-02 16:16:09
你好 9月是賣出的話 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 16:30:17
不能
2017-07-07 15:29:37
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