
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請(qǐng)問怎么寫分錄?
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
老師,我只要把這幾張刪掉了,我的期末余額表就是平衡的,可是我的分錄沒做錯(cuò)呀
答: 找售后給你看下是不是財(cái)務(wù)軟件取數(shù)有問題。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您看我這兩個(gè)分錄有什么問題嗎?最后余額怎么不平,反倒多了。
答: 您好 請(qǐng)問是要把余額沖平嗎


Baby-Q?????? 追問
2020-03-14 12:42
玲老師 解答
2020-03-14 12:47