老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票,稅收分類編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

小規(guī)模納稅人企業(yè)按規(guī)定直接減免的增值稅額借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸記"營(yíng)業(yè)外收入"科目,還是“以前年度損益調(diào)整”科目?
答: 你好!本年的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
您好,小規(guī)模納稅人去年的一筆免稅增值稅,紅字沖了,去年轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入年稅收入了,那我還得調(diào)整本年利潤(rùn),還通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎?紅字沖借負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸負(fù)數(shù)營(yíng)業(yè)外收入免稅收入,還是直接借營(yíng)業(yè)外收入,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸本年利潤(rùn)
答: 免稅增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,為什么要沖呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人季度達(dá)不到起征點(diǎn) 免交增值稅 是不是免交的增值稅應(yīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入交所得稅啊?
答: 你好!是的。就是這樣做。


心島 追問(wèn)
2020-03-14 11:58
莊老師 解答
2020-03-14 11:59
心島 追問(wèn)
2020-03-14 11:59
莊老師 解答
2020-03-14 12:01
心島 追問(wèn)
2020-03-14 12:02
莊老師 解答
2020-03-14 13:06