APP下載
雪紫@冰雨
于2020-03-14 11:16 發(fā)布 ??2198次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-03-14 11:20
你之前做啥,借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬? 借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
雪紫@冰雨 追問
2020-03-14 11:22
因為是生產(chǎn)型,所以是借生產(chǎn)成本人工費,貸庫存現(xiàn)金,然后是結轉到庫存商品即借庫存商品,貸生產(chǎn)成本人工費
maize老師 解答
2020-03-14 11:25
沒有結轉主營業(yè)務成本?沒有直接負數(shù)沖掉就可以,借庫存商品 負數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負數(shù)
2020-03-14 11:27
也有結轉生產(chǎn)成本的
2020-03-14 11:31
做主營業(yè)務成本話,那這個做借借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤
2020-03-14 13:32
這個會造成我本期的庫存商品金額有差異了吧
要是真實發(fā)生,確實發(fā)了,這個會增多庫存商品
2020-03-14 13:36
沒有差異,這個轉到利潤分配未分配利潤的原理是啥
2020-03-14 13:37
不是多結轉嗎,你之前不是做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品嗎,現(xiàn)在 不能直接沖掉做貸主營業(yè)務成本,用未分配利潤代替不能影響本年成本
2020-03-14 13:39
哦哦,明白了,謝謝老師
2020-03-14 13:40
好的,我先回復別的學員了
2020-03-14 13:41
我這樣做了分錄,我的庫存商品沒有差異,然后人工也轉回了,這樣可行?
2020-03-14 13:44
是,你做的是對的這個
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
小規(guī)模納稅人從3月份開始建賬,可以把1-2月的賬目,直接全部建在3月嗎?以前年度沒有建賬
答: 可以的,可以這么做的。
你好老師,小規(guī)模納稅人,發(fā)現(xiàn)以前年度有筆銷項未結轉,現(xiàn)在如何結轉呢
答: 您好 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,以前年度的虧損現(xiàn)在彌補不成了?我報稅時怎么填寫
答: 同學你好 那就不填寫彌補虧損表
小規(guī)模納稅人,第四季度附加稅少計提,如何處理?是否可以先紅沖原計提憑證,在用以前年度損益來做一筆正確的金額?
討論
公司小規(guī)模納稅人,以前年度未計提過工資,今年想要計提,那一月份需補提12月份的嗎?
小規(guī)模納稅人以前年度人工成本多結轉,該怎么沖回
注銷小規(guī)模納稅人,以前年度多繳幾十塊錢附稅,除了退稅還可以怎么處理一下
小劉老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年6月到今年7月都是零申報,沒有收入,只有費用,我現(xiàn)在補賬的話怎么處理比較好?1.直接把去年的做到今年7月份,一塊報稅2.用以前年度損益科目來調(diào)整,或者其他更好的處理方法?希望老師可以指點一下
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
雪紫@冰雨 追問
2020-03-14 11:22
maize老師 解答
2020-03-14 11:25
雪紫@冰雨 追問
2020-03-14 11:27
maize老師 解答
2020-03-14 11:31
雪紫@冰雨 追問
2020-03-14 13:32
maize老師 解答
2020-03-14 13:32
雪紫@冰雨 追問
2020-03-14 13:36
maize老師 解答
2020-03-14 13:37
雪紫@冰雨 追問
2020-03-14 13:39
maize老師 解答
2020-03-14 13:40
雪紫@冰雨 追問
2020-03-14 13:41
maize老師 解答
2020-03-14 13:44