
老師,想問下物業(yè)服務(wù)企業(yè)提供的物業(yè)管理服務(wù)免征增值稅,那么我做賬確認(rèn)收入時(shí)還要確認(rèn)納稅嗎
答: 你好,是疫情期間物業(yè)服務(wù)企業(yè)提供的物業(yè)管理服務(wù)免征增值稅的情形?
對外提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,稅率6%,如果我當(dāng)年醫(yī)療服務(wù)取得收入100萬元,那么怎么確認(rèn)我當(dāng)年免征的增值稅是多少呢?這部分免征的增值稅是不是還要計(jì)入營業(yè)外收入征收企業(yè)所得稅呢?
答: 你好? 1. 免稅是? 開免稅稅率的。 不是開6%稅率的 2.? ?免稅 是沒有看金額的。直接 開多少都是免征的? 。 不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去哦? ?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不足30萬,免征增值稅,確認(rèn)收入時(shí)增值稅如何賬務(wù)處理
答: 您好,先借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,確認(rèn)免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入(減免稅款)
免增值稅的企業(yè),收入1000,需要把減免的增值稅115單獨(dú)反映,還是直接確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入1000
出口技術(shù)服務(wù)申請了免征增值稅的備案,那么在確認(rèn)收入時(shí),是先計(jì)提增值稅,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是直接全額計(jì)入收入呢?
企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入是免征增值稅,企業(yè)所得稅,其他業(yè)務(wù)收入不免征企業(yè)所得稅,增值稅,可以申請開專票嗎


奇葩小妞???????????? 追問
2020-03-14 10:10
鄒老師 解答
2020-03-14 10:12
奇葩小妞???????????? 追問
2020-03-14 15:45
鄒老師 解答
2020-03-14 15:49