我們3月底有200多萬留抵增值稅,4月份當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),也就是說當(dāng)月實(shí)現(xiàn)了增值稅,請(qǐng)問,我們4月份可以不交增值稅嗎
藍(lán)天
于2016-05-06 10:46 發(fā)布 ??810次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-05-06 11:21
當(dāng)月實(shí)現(xiàn)應(yīng)交增值稅30多萬元,不能從留抵的200多萬元里扣除嗎
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你好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-02 17:03:31

您好!不可以。
2016-05-06 10:48:31

你好!是的,一般是指增值稅
2018-09-12 15:59:31

你好,是的,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)留底的金額
2020-02-07 11:40:41

不需要的
2016-09-08 12:52:08
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宋生老師 解答
2016-05-06 10:48
宋生老師 解答
2016-05-06 17:51