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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-13 11:15

這個(gè)是不是之前多計(jì)提的,那就沖掉,借應(yīng)付工資,貸以前年度損益調(diào)整 ,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

李某某 追問

2020-03-13 11:17

直接這樣沖掉嗎?    需不需要做說明什么的   會(huì)不會(huì)有影響啊  老師

maize老師 解答

2020-03-13 11:20

不需要說明啥,你這個(gè)之前沒有稅前扣除就不會(huì)有啥影響

李某某 追問

2020-03-13 12:20

好的   那建筑業(yè)人工工資結(jié)轉(zhuǎn) 1.計(jì)提借:工程施工-工程人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.結(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-工程人員工資 3預(yù)付時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:預(yù)付賬款 4.支付時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
老師這樣處理可以嗎

maize老師 解答

2020-03-13 12:23

可以,這么寫可以,按你這樣

maize老師 解答

2020-03-13 12:23

不過一般不掛預(yù)付賬款,這樣,沒有支付工資不做,

maize老師 解答

2020-03-13 12:34

不做這個(gè),3預(yù)付時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:預(yù)付賬款 4.支付時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

maize老師 解答

2020-03-13 12:34

支付的時(shí)候就做借借:應(yīng)付職工薪酬  借:應(yīng)付職工薪酬

李某某 追問

2020-03-13 13:49

直接 借 應(yīng)付職工薪酬貸  銀行存款是嗎老師

maize老師 解答

2020-03-13 13:53

是的,直接 借 應(yīng)付職工薪酬貸 銀行存款

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這個(gè)是不是之前多計(jì)提的,那就沖掉,借應(yīng)付工資,貸以前年度損益調(diào)整 ,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020-03-13 11:15:56
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2022-12-29 19:11:41
同學(xué)你好!資產(chǎn)類賬戶貸方余額一般是負(fù)債,比如應(yīng)收賬款貸方余額100萬,其實(shí)是多收了100萬,應(yīng)該分類為預(yù)收款項(xiàng)的。
2019-11-05 20:57:34
同學(xué),您好,您可以結(jié)合以下會(huì)計(jì)分錄來理解,進(jìn)行丁字賬戶的填寫 1,借資產(chǎn)減值損失20000 貸存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20000 2,借:資產(chǎn)減值損失 9000 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 9000 3,借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 3000 貸:資產(chǎn)減值損失 3000 4,借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 2000 貸:資產(chǎn)減值損失 2000
2022-04-09 10:48:57
你好。是的,這句話對(duì)的。
2018-10-31 20:17:56
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