
公司是購(gòu)貨方,開具銷售折讓紅字信息表,次月會(huì)收到銷貨方開來(lái)的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月購(gòu)貨方開的紅字信息表時(shí)如何賬務(wù)處理呢
答: 你好,購(gòu)貨方不需要針對(duì) 開的紅字信息表做分錄 而是根據(jù)取得 銷貨方開來(lái)的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做分錄 借應(yīng)付賬款 等科目 貸;庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
對(duì)于內(nèi)帳,有些虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和虛開的銷售銷項(xiàng)要怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理?
答: 內(nèi)賬,把這些業(yè)務(wù)剔除出去吧
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如果當(dāng)月付了款收到貨,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是下月才拿到,等到下月收到發(fā)票的賬務(wù)處理怎么寫?
答: 你好!你沒有收到發(fā)票的時(shí)候暫估,然后下個(gè)月沖減暫估 然后,借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款等。
老師,請(qǐng)問去年12月賬務(wù)處理漏處理了一張已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦?
是不是今年7月份后的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,明年可以認(rèn)證嗎?只要不超過360天,可不可以明年才進(jìn)行賬務(wù)處理?
這個(gè)月開了23臺(tái)手機(jī),可是這些手機(jī)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有收到,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

