
我公司2月份銷售消毒類化工產(chǎn)品一批,銷售對象為某應(yīng)急管理局,稅率為0,該如何入賬,還用交納增值稅嗎?
答: 銷售對象為某應(yīng)急管理局,稅率為0,不用交納增值稅
陽光企業(yè)出售B產(chǎn)品20000件,定價30元/件,增值稅稅率為13%,因?qū)Ψ劫徺I量較大,經(jīng)協(xié)商給予5%的商業(yè)折扣,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款已收妥入賬
答: 同學(xué):您好。收入=20000*30*0.95=570000,銷項=74100 借:銀行存款 644100 貸:主營業(yè)務(wù)收入570000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項74100
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問問生活服務(wù)類的增值稅和農(nóng)產(chǎn)品一樣計算增值稅的?應(yīng)納稅額=收入*(1 稅率)乘稅率 對嗎?
答: 你是購入生活服務(wù)免稅的 想要抵扣增值稅的嗎

