12月計提了壞賬準(zhǔn)備,又確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),借遞延所得稅資產(chǎn) ,借所得稅費用-遞延所得稅 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平,差額就是遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù),什么原因?怎么調(diào)
端莊的白晝
于2020-03-12 15:07 發(fā)布 ??2663次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-03-12 15:09
你這分錄是沒有自動 生成的報表里面你應(yīng)該是
借 所得稅費用 負(fù)數(shù)
貸 遞延所得稅資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 這樣來填寫分錄
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你的所得稅稅率是多少,計算遞延所得稅需要知道所得稅的稅率
2020-04-25 09:39:23

你這分錄是沒有自動 生成的報表里面你應(yīng)該是
借 所得稅費用 負(fù)數(shù)
貸 遞延所得稅資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 這樣來填寫分錄
2020-03-12 15:09:24

同學(xué),你好
確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
借所得稅費用
貸遞延所得稅負(fù)債
確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
借遞延所得稅資產(chǎn)
貸所得稅費用
所得稅費用借增貸減
所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20

是的,您理解的沒錯
2020-08-04 10:42:16

您好,第一年 會計利潤>應(yīng)稅利潤,產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債;第二年 會計利潤<應(yīng)稅利潤,是應(yīng)該轉(zhuǎn)回上一年度遞延所得稅負(fù)債。
2020-03-01 22:29:25
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