
免增值稅的,收入均開(kāi)的收據(jù),未開(kāi)據(jù)過(guò)增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?
答: 是應(yīng)該按實(shí)際銷售額申報(bào)
商會(huì)的會(huì)費(fèi)收入和捐贈(zèng)收入是否交增值稅,要申報(bào)增值稅0申報(bào)嗎
答: 1.會(huì)費(fèi)收入,如果與貨物銷售沒(méi)有直接關(guān)系,不用繳納增值稅 2.捐贈(zèng)收入,是接受捐贈(zèng),不用繳納增值稅;
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)收入小于所得稅申報(bào)收入,怎么辦?增值稅按開(kāi)票報(bào)的稅,所得稅加了無(wú)票收入
答: 同學(xué)你好,這種情況下,需要更正增值稅申報(bào)表,也按加無(wú)票收入的申報(bào)處理。


K14611711409669 追問(wèn)
2020-03-12 14:24
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2020-03-12 14:25
立紅老師 解答
2020-03-12 14:33
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2020-03-12 16:43