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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-12 10:53

你好,借;管理費用等科目,貸;庫存現(xiàn)金
做無票費用入賬,匯算清繳做納稅調(diào)增處理

唐宋元明清 追問

2020-03-12 10:56

借:借管理費用   貸:備用金

鄒老師 解答

2020-03-12 11:04

你好,備用金應(yīng)當通過庫存現(xiàn)金科目核算才是的

唐宋元明清 追問

2020-03-12 11:17

我們公司沒有現(xiàn)金,都是備用金卡的

鄒老師 解答

2020-03-12 11:24

你好,你這里所指的備用金卡是在銀行開立的銀行卡?

唐宋元明清 追問

2020-03-12 11:26

嗯嗯是的

鄒老師 解答

2020-03-12 11:26

你好,那就把貸方換成銀行存款科目就是了

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你好,借;管理費用等科目,貸;庫存現(xiàn)金 做無票費用入賬,匯算清繳做納稅調(diào)增處理
2020-03-12 10:53:31
你好,收到借款。
2019-06-26 11:23:43
預(yù)支款,屬于借款的
2019-06-26 11:40:46
問清總公司算什么,是往來還是投資還是實收資本
2015-12-17 13:57:36
你好, 購買辦公用品的時候 借:管理費用等 貸:其他應(yīng)付款 等到轉(zhuǎn)賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 后面?zhèn)€人賬戶又轉(zhuǎn)回這筆報銷款回公司賬戶 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后沖備用金是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-12-01 15:12:36
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