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特立獨(dú)行的朵朵醬
于2020-03-12 10:35 發(fā)布 ??648次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-12 10:37
你好 嗯 是的 需要錄入的 因?yàn)楝F(xiàn)在都3月了
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老師,我建帳的時(shí)候是根據(jù)這個(gè)表的期末余額借方跟貸方來(lái)建么?
答: 你好 嗯 是的 需要錄入的 因?yàn)楝F(xiàn)在都3月了
總帳年借方余額一定等于年貸方余額嗎,如果不相等,是不是帳就錯(cuò)了
答: 你好!是的要左右平衡
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
期末的借方和貸方相等才能建帳是吧
答: 你好,是的
老師。錄期初數(shù)據(jù)。資產(chǎn)類。只錄借方和余額。還是借貸方和余額都要錄
討論
老師,做帳的時(shí)候,現(xiàn)金可以出現(xiàn)貸方嗎?期末不是貸方,中間的發(fā)生的余額是借方
你好,預(yù)付帳款借方是負(fù)數(shù)對(duì)沖貸方是正數(shù)那方有余額?
企業(yè)里應(yīng)付帳款余額在借方 應(yīng)收帳款余額在貸方 一般是什么情況造成的呢?
平常做帳如紅磚廠收到紅磚款應(yīng)記在借方,開支寫在貸方,余額在借方吧。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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