請(qǐng)問:我單位收到一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票負(fù)數(shù),要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,這個(gè)分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用 —20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 10 應(yīng)付賬款 —30 對(duì)嗎?
學(xué)學(xué)學(xué)想
于2020-03-12 08:09 發(fā)布 ??1702次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52

您好,收到專用發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款等做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06
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