請(qǐng)問(wèn)公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問(wèn)題? 問(wèn)
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒(méi)問(wèn)題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒(méi)票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問(wèn)
可以稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

老師,你好!我現(xiàn)在的公司一直是找的代帳會(huì)計(jì),由于公司規(guī)模擴(kuò)大,現(xiàn)由我來(lái)做專(zhuān)職會(huì)計(jì)。我看一下公司前面的帳,代帳會(huì)計(jì)還己采用應(yīng)交稅金這個(gè)科目,工資是直接計(jì)入當(dāng)期用,沒(méi)有用“應(yīng)付職工薪酬”這個(gè)科目,我問(wèn)了代帳會(huì)計(jì)公司是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)她用這科目行不,我是續(xù)用還是糾正過(guò)來(lái)呢?
答: 我個(gè)人建議你可以按照你的思路進(jìn)行賬務(wù)處理 應(yīng)交稅金早就改為應(yīng)交稅費(fèi)了,工資個(gè)人建議還是要計(jì)提,然后支付
公司還是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度做賬系統(tǒng)。只有應(yīng)付工資,沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬。計(jì)提社保怎么計(jì)提啊。應(yīng)付工資-社保?計(jì)提工資時(shí)候:應(yīng)付工資-工資??
答: 您好!1.分配工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度核算工資科目是“應(yīng)付工資\",與用“應(yīng)付職工薪酬\"科目核算是否存在不規(guī)范
答: 現(xiàn)在都用的準(zhǔn)則,是應(yīng)付職工薪酬科目

