請(qǐng)問公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問題? 問
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒問題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過虛開發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問
可以稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

某高新技術(shù)企業(yè)2013年應(yīng)納稅所得額為1000萬元 其所得稅應(yīng)納稅額為
答: 所得稅應(yīng)納稅額=1000萬元*15%=150萬
老師我們企業(yè)是小薇企業(yè),應(yīng)納稅所得額是:37253.95元,可是這個(gè)減免所得稅稅額是29803.16元是怎么出來的那這個(gè)數(shù)要是我們是高新企業(yè),這個(gè)減免所得稅稅額會(huì)變成多少那
答: 你好,同學(xué)。 你的應(yīng)納稅所得額是多少
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,請(qǐng)問國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅,這一欄是不是填10%的應(yīng)納所得稅額?應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額*15%嗎?
答: 是所得稅的減免明細(xì)表嗎?如果是的話,是你的實(shí)際利潤(rùn)乘以10%。

