
老師,我現(xiàn)在在開始做一套賬,因?yàn)榈谝淮巫?,我首先錄分錄,錄完每一筆單據(jù)是不是先結(jié)轉(zhuǎn)收入,成本,費(fèi)用,利潤,然后開始出報(bào)表,報(bào)表看平不平,如果不平,就去查找科目余額表,看平不平是嗎?看完之后沒問題就可以打印報(bào)表出來裝訂憑證?老師,你幫我看下我還需要注意哪些細(xì)節(jié)問題,因?yàn)槲疫@套賬本不涉及稅,只有進(jìn)出
答: 一般是先做收入,成本,費(fèi)用, 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 你這個(gè)輸入完之后可以看科目余額表是不是平,沒有問題,那就可以出報(bào)表了,打印憑證裝訂,
錄完分錄,在科目余額表怎么檢查錄的分錄有沒問題?
答: 您好,比如您的計(jì)提與支付是否一致啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月買材料,有張專票未認(rèn)證,到了2月才認(rèn)證,12月的科目余額表,該筆未認(rèn)證為負(fù)數(shù),是否年底做結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
答: 待認(rèn)證科目不用結(jié)轉(zhuǎn)


曾洵 追問
2020-03-11 15:07
maize老師 解答
2020-03-11 15:12