老師好,2020年3月計提2月生產(chǎn)工人員工工資,工資1020,餐補(bǔ)是120,2月交了個人部分的社保是297,2月還未交社保297,先扣了。實了工資是646元。請問分錄是怎么做的?謝謝老師。
朱
于2020-03-11 10:12 發(fā)布 ??820次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-03-11 10:13
借制造費用1020+120
貸應(yīng)付職工薪酬1140
借應(yīng)付職工薪酬1140
貸其他應(yīng)付款社保297
貸銀行存款843
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貸其他應(yīng)付款社保297
貸銀行存款843
2020-03-11 10:13:51

你好!
第一步計提工資與社保時:
借:管理費用/銷售費用/制造費用(依據(jù)員工工作性質(zhì)決定)
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
應(yīng)付職工薪酬--社保費(公司繳納部分)
第二步,發(fā)放工資分錄:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)收款--社保費(個人繳納部分)
繳納社保、繳納個稅時分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--社保費(公司繳納部分)
其他應(yīng)收款--社保費(個人繳納部分)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2022-03-18 14:55:40

你好,你這個可以計入制造費用,社保費。
2024-11-14 16:56:02

1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2017-10-20 08:41:13

借:制造費用—社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保費
2018-09-28 09:57:49
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