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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-10 10:45

你好,是指放到那個報表項目中嗎?

時光無聲 追問

2020-03-10 10:49

老師最后是不是就在資產(chǎn)負(fù)債表里列示了

何老師 解答

2020-03-10 10:50

是的,就在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款項目中

時光無聲 追問

2020-03-10 10:53

老師應(yīng)該是,發(fā)工資時,計提的工資和實際發(fā)的金額的差額掛在其他應(yīng)收款貸方,也就是沖減其他應(yīng)收款

何老師 解答

2020-03-10 10:54

是的,就是沖減個人欠款

時光無聲 追問

2020-03-10 10:57

那這樣的話,我們會計賬務(wù)中,其實工資還是按計提的入賬的,進(jìn)入期間費用了,那么在所得稅匯算清繳時,稅法是按照賬載金額計稅的,所以這一塊就是我們會計處理的計提工資,對吧

何老師 解答

2020-03-10 10:59

是的,就是可以這樣理解

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相關(guān)問題討論
你好,如果是真實業(yè)務(wù)的話可以,你即使做到應(yīng)收賬款也應(yīng)該是貸方余額。
2020-06-18 20:14:53
若已經(jīng)發(fā)生過分錄,不能刪除了。依描述,你的不能刪除了。
2019-09-09 08:44:59
您好,你做的是內(nèi)帳吧?因為正常一個企業(yè)只有一個賬套。
2019-11-13 20:02:34
借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款 借;應(yīng)付賬款 貸銀行存款 為什么用其他應(yīng)收款科目呢
2017-09-26 17:30:12
因為這個是核算往來的科目,沒有發(fā)票只能掛往來
2017-02-17 09:15:26
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