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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-10 09:41

你好,是的
借:待處理財損溢
貸:庫存現(xiàn)金
貸:原材料等
有人賠償?shù)?br/>借:其他應收款
貸:待處理財產(chǎn)損溢

迷路的小貓咪 追問

2020-03-10 10:07

老師,我是想問,如果罰款、賠償實際收到現(xiàn)金的時候怎么做分錄啊

立紅老師 解答

2020-03-10 10:10

你好,實際收到
借:銀行存款等
貸:其他應收款

迷路的小貓咪 追問

2020-03-10 10:22

還有就是既然待處理財產(chǎn)損溢是過渡科目,那么,我昨晚問的 當罰款或賠償發(fā)生時應該計的會計分錄為  借:其他應收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢,這個待處理財產(chǎn)損溢應該怎么過渡出去?

立紅老師 解答

2020-03-10 10:26

你好,這個分情況處理
比如員工遲到的罰款
發(fā)生時
借:其他應收款
貸:營業(yè)外收入
收到時
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應收款   
這個時候是不需要通過待處理財產(chǎn)損溢的
如果是現(xiàn)金盤虧,出納員賠償、
批準前,調(diào)整
借:借:待處理財損溢
貸:庫存現(xiàn)金
查明原因,轉(zhuǎn)入其他應收款
借:其他應收款
貸:待處理財產(chǎn)損溢
收到時
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應收款

迷路的小貓咪 追問

2020-03-10 10:40

謝謝老師,我明白了,是通過待處理財產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)成其他應收款,對吧

立紅老師 解答

2020-03-10 10:42

你好,是的,是這樣的,不客氣的,祝您學習愉快

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你好,是的 借:待處理財損溢 貸:庫存現(xiàn)金 貸:原材料等 有人賠償?shù)?借:其他應收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2020-03-10 09:41:36
您好,可以的。
2017-04-14 14:23:36
C
2015-05-11 09:27:24
您的具體業(yè)務信息是什么? 您要把兩個答案分開傳,這樣才分得清
2018-11-15 13:35:26
?你好? ? 是的。? ? ? 借待處理財產(chǎn)損益貸庫存現(xiàn)金? ? 借管理費用 其他應收款等貸? ?待處理財產(chǎn)損益
2021-07-27 20:08:56
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