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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-09 17:31

你好
借:庫存商品    負數(shù)  400
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 負數(shù)  64
借:銀行存款   正數(shù)  464

借:主 營業(yè)務(wù)成本  負數(shù)100
貸:庫存商品   負數(shù)  100

粗獷的苗條 追問

2020-03-09 17:34

你好,庫存商品  和主營業(yè)務(wù)成本  庫存商品的數(shù)額都是負的嗎?不應(yīng)該是負數(shù)啊

立紅老師 解答

2020-03-09 17:36

你好,主營業(yè)務(wù)成本 已轉(zhuǎn)入本年利潤
借:本年利潤   負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)成本  負數(shù)
不做
借:主 營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)100
貸:庫存商品 負數(shù) 100

粗獷的苗條 追問

2020-03-09 17:38

這些分錄是什么意思

立紅老師 解答

2020-03-09 17:39

你好
借:庫存商品 負數(shù) 400
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 負數(shù) 64
借:銀行存款 正數(shù) 464
沖減庫存成本、進項稅額、收取退款
借:主 營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)100
貸:庫存商品 負數(shù) 100
減少利潤

粗獷的苗條 追問

2020-03-09 17:40

好的謝謝

立紅老師 解答

2020-03-09 17:41

你好,
借:本年利潤 負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
這個是減少利潤 ,上面發(fā)錯了
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好 借:庫存商品 負數(shù) 400 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 負數(shù) 64 借:銀行存款 正數(shù) 464 借:主 營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)100 貸:庫存商品 負數(shù) 100
2020-03-09 17:31:44
您好,您根據(jù)紅字發(fā)票,借庫存商品負數(shù)進項稅額負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù),然后按已經(jīng)銷售的部分紅沖已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2020-06-20 16:27:04
您好,您根據(jù)紅字發(fā)票,借庫存商品負數(shù)進項稅額負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù),然后按已經(jīng)銷售的部分紅沖已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2020-06-20 16:27:12
借銀行存款 464 貸庫存商品400 應(yīng)交稅費-進項稅額64
2020-03-13 13:35:11
你好 收到紅字發(fā)票 借:庫存商品 負數(shù) 400 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 負數(shù) 64 借:銀行存款 464 出售部分 借:本年利潤 負數(shù) 100 貸:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 100
2020-03-10 08:55:51
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