
去年的賬已經(jīng)結(jié)賬,才發(fā)現(xiàn)去年年底確認(rèn)收入時(shí)除了應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)交增值稅,還要確認(rèn)應(yīng)交附加稅,今年1月份報(bào)2019.10—12月份增值稅附加稅做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn),怎么辦?
答: 補(bǔ)計(jì)提 借借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤(rùn)分配貸,以前年度損益。
老師,商貿(mào)企業(yè),為開(kāi)票收入交增值稅附加稅,不確認(rèn)收入增值稅附加稅已交,怎么做分錄,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 不確定收入 怎么繳納的增值稅和附加稅 ?你們實(shí)際業(yè)務(wù)現(xiàn)在是怎么樣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
施工企業(yè)在給甲方開(kāi)發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,計(jì)提應(yīng)交增值稅及增值稅附加稅。對(duì)吧?可是在我計(jì)提稅金和實(shí)際繳納稅金時(shí),由于系統(tǒng)計(jì)算,小數(shù)點(diǎn)四舍五入的關(guān)系,計(jì)提數(shù)和實(shí)際繳納數(shù)之間總是有幾分錢的差額。這個(gè)該怎么處理???
答: 你好,你可以按實(shí)際繳納的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)提


茉莉 追問(wèn)
2020-03-09 17:32
郭老師 解答
2020-03-09 17:33