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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-03-09 15:04

你好   之前分錄是做的借管理費(fèi)用貸銀行存款 ?,F(xiàn)在做 借無形資產(chǎn)  借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)  記得補(bǔ)計(jì)提攤銷

知足常樂 追問

2020-03-09 15:09

當(dāng)月已結(jié)賬了,是不是應(yīng)該借無形資產(chǎn),貸本年利潤?

meizi老師 解答

2020-03-09 15:09

你好     不是  還是去沖你管理費(fèi)用  到時(shí)管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 月末在結(jié)轉(zhuǎn)處理

知足常樂 追問

2020-03-09 15:28

如果把往年的在建工程錯(cuò)記管理費(fèi)用呢,整么調(diào)賬

meizi老師 解答

2020-03-09 15:28

你好   借 在建工程 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

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你好 之前分錄是做的借管理費(fèi)用貸銀行存款 ?,F(xiàn)在做 借無形資產(chǎn) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 記得補(bǔ)計(jì)提攤銷
2020-03-09 15:04:05
你好 借無形資產(chǎn)‘ 貸 累計(jì)攤銷’
2021-04-26 12:16:24
您好 之前您是如何記賬的呢?
2021-07-15 22:29:26
是把無形資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?之前做了無形資產(chǎn),應(yīng)該是做管理費(fèi)用,是這個(gè)意思嗎?
2021-11-12 08:29:00
你好,摘要寫攤銷某月無形資產(chǎn)就行。
2021-11-12 08:34:21
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