- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-03-09 14:59
要補計提的,直接在這個月計提就可以了
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你好,如果可以反結賬到之前月份,需要反結賬到之前月份,然后做計提分錄
如果不可以,那就在發(fā)現(xiàn)當月做補計提分錄就是了
2018-08-29 19:34:07

你好
計提工資,有減值計提減值,計提所得稅,計提折舊攤銷等等
2021-08-29 07:43:32

如果采用小企業(yè)會計準則,可以計入本年。
借:所得稅費用 4359.22
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 4359.22
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 4359.22
貸:銀行存款 4359.22
2020-06-10 09:50:04

借:成本或者費用(按受益對象計入生產成本、管理費用、銷售費用、在建工程等)
貸:應付職工薪酬-企業(yè)年金
2020-03-25 14:00:26

你好,需要計提的
1、繳納時:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款/現(xiàn)金
2、計提時:
借:管理費用--社會保險費(單位部分)
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
3、發(fā)放工資時:
借:應付職工薪酬--工(應發(fā)數)
貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數)
2019-12-06 10:35:26
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賬房菇涼 追問
2020-03-09 15:00
樸老師 解答
2020-03-09 15:03