
@江老師,我用手寫將沒通過的數(shù)據(jù)列給您看一下。
答: 這個數(shù)據(jù)是你們?nèi)晟陥髠€稅的工資嗎?這個必須與申報個稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)保持一致
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
@老江老師,老師您給我的公式里面沒有扣除掉其他里面的數(shù)據(jù),幫我修改一下唄
答: 你好,我不記得了,你能發(fā)我看一下嗎


梨落 追問
2020-03-09 15:17
江老師 解答
2020-03-09 15:20