我司收到一份船舶保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證并抵扣。次月開(kāi)票方要求沖紅重開(kāi),申報(bào)增值稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)分錄怎么做合適?
莫以為然
于2020-03-08 16:42 發(fā)布 ??934次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-03-08 16:43
你好,是做您當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí)的負(fù)數(shù)分錄
比如
借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù)
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你好,是做您當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí)的負(fù)數(shù)分錄
比如
借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù)
2020-03-08 16:43:36

你好!借:相關(guān)費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-07-12 13:39:53

您好
您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專(zhuān)票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
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