
老師你好,請問我們公司新開的,有250萬股金,那時候是借銀行存款,貸實(shí)收資本,然后這些股東在店里消費(fèi),談好了是從他的股金扣除,請問怎么做會計分錄
答: 你好!已經(jīng)做了實(shí)收資本了,不太好直接抵減實(shí)收資本,所以你先掛其他往來吧,然后等清算或者分紅的時候,再抵減其他往來。
此題的會計分錄:借:銀行存款 130 0000 貸:實(shí)收資本--張美海 130 0000 對嗎
答: 你好,需要看到具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)才行
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
驗(yàn)資清戶,會計分錄是不是借:銀行存款,貸:實(shí)收資本?驗(yàn)資完了之后是這個賬戶清掉還是,賬號銷戶?
答: 你好,分錄是這樣處理 驗(yàn)資完 把賬戶資金轉(zhuǎn)到基本戶,驗(yàn)資戶注銷的


玲 追問
2020-03-08 13:54
吳少琴老師 解答
2020-03-08 16:00