老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的??梢蚤_(kāi)差額。 答

老師,3月1日員工報(bào)銷(xiāo)辦公用品費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)有付款,記賬憑證是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 出納3月5日付了現(xiàn)金 記賬憑證是借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 那3月5日的記賬憑證后面什么單據(jù)也沒(méi)有了,現(xiàn)實(shí)生活中,像這樣延遲付款,3月5日的記賬憑證后面有什么單據(jù)可以貼在后面的,還是就是空的?
答: 同學(xué),你好,實(shí)務(wù)中一般只有付款了才會(huì)當(dāng)月入賬,只有到跨年的時(shí)候會(huì)涉及到你說(shuō)的情況,一般是復(fù)印一份報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單作為跨年支付的依據(jù),而原始單據(jù)在12月做賬務(wù)處理
老師好!請(qǐng)教下公司繳納電費(fèi)發(fā)票是供電公司開(kāi)的房東名稱(chēng),我做記賬憑證是做的:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-房東 還是貸其他應(yīng)付款-供電公司???謝謝!
答: 您好!你付錢(qián)是付給房東就寫(xiě)房東,是付給電力公司就做電力公司。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們企業(yè)共有兩家公司,5月份收到辦公用品的發(fā)票,開(kāi)的是A公司發(fā)票,當(dāng)月就把發(fā)票入賬,借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收款-A法人。而6月份的時(shí)候,B公司從公司網(wǎng)銀支付給張三(此筆辦公用品的費(fèi)用),現(xiàn)在B公司做的分錄,借,其他應(yīng)付款_張仨,貸,銀行存款?,F(xiàn)在如何調(diào)整,才能使AB公司的賬平了?謝謝
答: 這張發(fā)票是法人墊付的么?如果是,A公司的帳應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-法人。然后B公司付錢(qián)的是,摘要是替A公司報(bào)銷(xiāo)某某的費(fèi)用 借:應(yīng)收賬款-A,貸:銀行存款。A公司用B公司的打款憑證記賬,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:應(yīng)付賬款-B公司。
老師,10月份來(lái)了8月份的辦公用品發(fā)票,在10月份記帳掛法人往來(lái),借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸,其他應(yīng)付款_法人!摘要怎么寫(xiě)?
公司剛成立期間,老板自己的支付寶轉(zhuǎn)賬給人事購(gòu)買(mǎi)辦公用品,是借:管理費(fèi)用 辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款 老板?
如果報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 這個(gè)記賬憑證需要附什么原始的單據(jù)?
我想問(wèn)下根據(jù)記賬憑證怎么做流水賬、我已經(jīng)做好記賬憑證了、現(xiàn)在又要做流水賬、比如:借:管理費(fèi)用200 貸:其他應(yīng)付款200 怎么做流水賬?


布丁 追問(wèn)
2020-03-07 21:39
小葉老師 解答
2020-03-07 21:41
布丁 追問(wèn)
2020-03-07 21:43
布丁 追問(wèn)
2020-03-07 21:43
小葉老師 解答
2020-03-07 21:44
布丁 追問(wèn)
2020-03-07 21:47
小葉老師 解答
2020-03-07 21:52