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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2020-03-07 20:47

您好,您如果反結(jié)賬的話,會(huì)影響您公司去年申報(bào)的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表

小白 追問(wèn)

2020-03-07 20:58

那我該怎么處理呢 記到2020年是不是就要用到以前年度損益調(diào)整科目?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做合適呢?

文老師 解答

2020-03-07 21:08

是的,最好是用以前年度損益調(diào)整,可以的

小白 追問(wèn)

2020-03-07 21:38

如果不想用以前年度損益調(diào)整科目怎么辦?老師?

文老師 解答

2020-03-07 21:49

那就需要去稅務(wù)局更正報(bào)表

小白 追問(wèn)

2020-03-07 21:57

我12月份的報(bào)表沒有申報(bào)!準(zhǔn)備等匯算清繳申報(bào)年報(bào)的

小白 追問(wèn)

2020-03-07 21:59

如果這樣我反賬回去15月份先紅沖了這邊管理費(fèi)用可以么?后面可要什么附件?畢竟我是1月份開票正式賣的車!

文老師 解答

2020-03-07 22:06

那是可以這樣做的,以前報(bào)表沒有申報(bào)的話,影響不大

小白 追問(wèn)

2020-03-07 22:11

因?yàn)槲?月份開票才能正式做銷售分錄那我這筆保險(xiǎn)放在12月份紅沖之前的管理費(fèi)用的話!那后面可要什么附件?還有因?yàn)楣蓶|撤資賣給股東的那么分錄怎么寫?是借:管理費(fèi)用  紅字  貸:其他應(yīng)付款  股東  可以么

文老師 解答

2020-03-07 22:23

也就是這個(gè)管理費(fèi)用由法人個(gè)人來(lái)承擔(dān)是嗎

小白 追問(wèn)

2020-03-07 22:30

也算差不多吧!這個(gè)車算是分家分給股東的!她在我們賬面上有投資款45萬(wàn)!這里應(yīng)該慢慢沖銷她的投資款吧?畢竟她沒有給我們錢!

文老師 解答

2020-03-07 22:34

也是可以這樣做的

小白 追問(wèn)

2020-03-07 22:36

好的  謝謝老師!先不打擾休息了

小白 追問(wèn)

2020-03-07 22:36

對(duì)了老師你沒有回答我后面附件怎么搞?

文老師 解答

2020-03-07 22:37

具體是什么附件的

小白 追問(wèn)

2020-03-07 22:39

因?yàn)槲?月份開票才能正式做銷售分錄,那我這筆保險(xiǎn)放在12月份紅沖之前的管理費(fèi)用的話!那后面可要什么附件?

文老師 解答

2020-03-08 08:14

您的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是2019年12月份的是吧,或者您2019年就直接不做,到2020年1月過(guò)戶的時(shí)候一起做,直接做往來(lái)款,

小白 追問(wèn)

2020-03-08 09:04

發(fā)票是2019年7月份的我們賬上直接做費(fèi)用了,現(xiàn)在過(guò)戶給別人保險(xiǎn)按照剩余月份一起讓對(duì)方承擔(dān)了!那我們這個(gè)之前費(fèi)用不就不應(yīng)該做那么多么?所以應(yīng)該紅沖吧?

文老師 解答

2020-03-08 09:29

哦,這樣的,那就自己寫個(gè)說(shuō)明

小白 追問(wèn)

2020-03-08 09:40

老師,那我做在12月份然后紅沖?那寫個(gè)說(shuō)明應(yīng)該怎么寫?

文老師 解答

2020-03-08 10:07

就說(shuō)是由于車輛過(guò)戶,和對(duì)方協(xié)商一致同意從什么時(shí)候到什么時(shí)候的保險(xiǎn)費(fèi),具體金額由某某承擔(dān),現(xiàn)在從管理費(fèi)用里面予以沖減,特此說(shuō)明

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你好,可以1月份做,反賬不是比用以前年度損益調(diào)整更麻煩嗎,何必呢
2020-03-07 21:58:39
您好,您如果反結(jié)賬的話,會(huì)影響您公司去年申報(bào)的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
2020-03-07 20:47:32
您好,分錄,借;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)28元,貸;應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)28元。結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),負(fù)數(shù) 28元,貸;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)28元。按分錄的借貨方向記賬。
2017-05-20 15:31:57
應(yīng)交稅費(fèi)-江海堤防工程維護(hù)管理費(fèi)
2015-12-09 14:21:46
你好,借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目(或相反分錄 ) 沒有以前年度損益調(diào)整科目,就直接通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目調(diào)整
2020-03-19 09:23:28
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