
到月末計提應(yīng)交稅金時應(yīng)該怎樣做分錄啊計算轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費_銷項 貸:應(yīng)交稅費_進項 應(yīng)交稅費__轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費__轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費___未交增值稅預(yù)繳稅款: 借 應(yīng)交稅費___已交稅
答: 你好,你的具體問題是?
謝謝老師! 應(yīng)交稅費–應(yīng)交稅費稅–進項轉(zhuǎn)出 這個科目轉(zhuǎn)出的分錄對嗎?借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交稅費稅–進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
答: 這樣不對的,你是什么內(nèi)容的轉(zhuǎn)出?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅時借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 100000貸:---------------進項稅額 100000結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 20000貸:-------------------轉(zhuǎn)出未交 20000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 ?
答: 第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



珍ヽ゛ 追問
2020-03-08 11:16
maize老師 解答
2020-03-08 11:19