
我公司應(yīng)收工程款189.4萬承兌,對方?jīng)]合適的,給了個1902418.07的電子匯票,我公司補給他了差額加貼息13469.07元,會計分錄怎么做
答: 借應(yīng)收票據(jù)1902418.07貸應(yīng)收賬款1902418.07 借應(yīng)收賬款,財務(wù)費用貸銀存13469.07
工地應(yīng)收工程款100萬末付,借貸方會計分錄怎么
答: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:工程結(jié)算 100萬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師!我們按工程進度開票,我們給對方開了200萬的工程款,但是我們只收到了100萬的款項,還有點工程得翻修一遍完了才結(jié)款項,我現(xiàn)在缺人收入能不能按100萬確認(rèn),會計分錄怎么做?
答: 你好!一般情況下是按發(fā)票確認(rèn)收入的。差額計入應(yīng)收賬款


葉子 追問
2020-03-07 11:50
岳老師 解答
2020-03-07 11:52
葉子 追問
2020-03-07 11:54
岳老師 解答
2020-03-07 11:59