
現(xiàn)在確定銷方在當(dāng)月作廢了進(jìn)項票,而我們這也顯示作廢的稅額在當(dāng)月進(jìn)項稅額中,怎么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
答: 在申報時候填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,請問已知這個月的進(jìn)項票,怎么推算要開多少銷項票呢?比如進(jìn)項稅額26597元
答: 增值稅稅負(fù)=銷項—進(jìn)項)/不含稅收入,你把已知的數(shù)據(jù)代入這個公式解方程就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項稅是3銷項是13,進(jìn)貨價40,賣出價100,掙60,是不是我就交這60的13%的稅
答: 您好 不是的 進(jìn)項的稅率差10%您還應(yīng)該繳納 100*0.13-40*0.03=11.8


不忘初心 追問
2020-03-06 16:49
答疑蘇老師 解答
2020-03-06 16:51