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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-06 16:12

1借原材料900000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額117000
貸應(yīng)付票據(jù)1017000

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:13

2借長期股權(quán)投資694950
貸其他業(yè)務(wù)收入615000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額79950

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:13

借其他業(yè)務(wù)成本500000
貸原材料500000

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:14

4借待處理財(cái)產(chǎn)損益169500
貸原材料150000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:15

5借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅37500
貸銀行存款37500

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:15

6
本月進(jìn)項(xiàng)稅額117000

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:17

3借應(yīng)收賬款3390000
貸主營業(yè)務(wù)收入3000000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額390000

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:17

借主營業(yè)務(wù)成本240000
貸庫存商品240000

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:18

銷項(xiàng)稅79950+390000+19500=489450

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:18

應(yīng)交納增值稅489450-60000-117000=312450

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)312450
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅312450

悅耳的便當(dāng) 追問

2020-03-06 16:55

第5題為什么不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)

暖暖老師 解答

2020-03-06 16:56

那是已經(jīng)轉(zhuǎn)出來的在上期未繳納的

悅耳的便當(dāng) 追問

2020-03-06 16:57

題目是交納本月

暖暖老師 解答

2020-03-06 17:01

我看成了繳納上月的

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1借原材料900000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額117000 貸應(yīng)付票據(jù)1017000
2020-03-06 16:12:26
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
2019-11-04 11:08:28
納稅實(shí)務(wù)計(jì)算增值稅是指企業(yè)在納稅期內(nèi)根據(jù)其實(shí)際情況,根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī),將貨物、勞務(wù)和服務(wù)的購銷行為的稅負(fù)計(jì)算出來的實(shí)務(wù)。計(jì)算增值稅的方法主要有雙重征稅法和比例征稅法兩種,分別可以應(yīng)用于貨物、勞務(wù)和服務(wù)的納稅。根據(jù)增值稅征收率,以及不同稅種的范圍,企業(yè)在計(jì)算稅負(fù)時(shí),需要參考相關(guān)稅收法規(guī),同時(shí)還要考慮購銷行為中稅額的可計(jì)入額、可抵扣額等,以正確預(yù)算應(yīng)納稅款的金額。 拓展知識(shí): 增值稅是指稅局按照一定的稅率,對企業(yè)生產(chǎn)、銷售商品和提供服務(wù)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益進(jìn)行收稅的一種稅收形式。增值稅稅率一般分為單一稅率和綜合稅率兩種,其中單一稅率僅對貨物和勞務(wù)征收,而綜合稅率除了對貨物和勞務(wù)征收外,還征收應(yīng)稅服務(wù)。
2023-03-09 00:47:01
同學(xué)您好, 不含稅金額*稅率
2022-04-10 20:46:56
您好,減免,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,代其他收益
2021-02-23 06:53:08
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