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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-06 14:27

你這張發(fā)票之前入賬了嗎

端莊的導(dǎo)師 追問

2020-03-06 14:28

入賬了,全額入費用

辜老師 解答

2020-03-06 14:29

那你本期認證了,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  借:管理費用  負數(shù)

端莊的導(dǎo)師 追問

2020-03-06 14:31

哦哦,直接沖管理費用就好了是嗎

端莊的導(dǎo)師 追問

2020-03-06 14:33

老師,還有個問題,那是往年的,是不是要調(diào)整未分配利潤

辜老師 解答

2020-03-06 14:42

這個金額不大,不用調(diào)整未分配利潤的

端莊的導(dǎo)師 追問

2020-03-06 14:42

有兩千多塊的

辜老師 解答

2020-03-06 14:43

也可以計入當期費用的

端莊的導(dǎo)師 追問

2020-03-06 14:43

一般金額多少才要調(diào)整未分配利潤呢

辜老師 解答

2020-03-06 14:44

一般都是萬元以上的

端莊的導(dǎo)師 追問

2020-03-06 14:45

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2020-03-06 14:45

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
借庫存商品/管理費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸銀存
2019-03-20 15:00:50
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-06-30 15:27:28
您好!借管理費用-差旅費等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:現(xiàn)金等。
2016-09-19 11:09:10
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-03-19 17:58:10
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-12 10:11:00
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