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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-03-06 06:22

你好 暫估入賬的話 是可以核算成本的,因為應(yīng)付賬款的借方科目是原材料或庫存商品

春暖花開 追問

2020-03-06 06:24

老師,是不是原材料不夠了?所以要暫估入賬?

答疑蘇老師 解答

2020-03-06 06:31

你好 是的 因為這本來就屬于你們的原材料

春暖花開 追問

2020-03-06 06:38

老師,因為老板買材料很少有進項票,由于按發(fā)票記賬,導(dǎo)致賬面沒有數(shù)據(jù),所以代賬會計為了做賬,虛增暫估入賬,老師,現(xiàn)在應(yīng)付帳款暫估入賬怎么處理?

答疑蘇老師 解答

2020-03-06 06:43

你好 暫估入賬的話,在匯算清繳之前還是沒有取得發(fā)票的話,是需要納稅調(diào)整的

春暖花開 追問

2020-03-06 06:49

老師,我知道發(fā)票未到,需要交稅的,老師現(xiàn)在怎么處理,叫老板開票么?要是發(fā)票到了怎么做分錄?要是未到怎么做分錄?請老師寫一下好么?

答疑蘇老師 解答

2020-03-06 07:00

你好 發(fā)票未到 暫估入賬 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到了把這個暫估沖掉,按發(fā)票來做賬就可以了。

春暖花開 追問

2020-03-06 08:12

老師,還請教一下,上年計提工資19萬,但是走銀行發(fā)工資是14.5萬,老師能不能用現(xiàn)金把4.5萬發(fā)工資行么?

答疑蘇老師 解答

2020-03-06 08:15

你好 可以提現(xiàn)后用現(xiàn)金發(fā)工資的

春暖花開 追問

2020-03-06 08:46

老師,用現(xiàn)金發(fā)工資附件是什么?

答疑蘇老師 解答

2020-03-06 09:13

你好 工資表就可以了哦

春暖花開 追問

2020-03-06 09:15

老師,就用工資表就行了,別的什么不要吧?

答疑蘇老師 解答

2020-03-06 10:45

你好 是的 別的就不需要了。

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相關(guān)問題討論
你好 暫估入賬的話 是可以核算成本的,因為應(yīng)付賬款的借方科目是原材料或庫存商品
2020-03-06 06:22:15
“應(yīng)付賬款—暫估”-XX單位 不然你不知道是哪個單位的
2019-11-14 13:54:37
您好,兩個分錄是最的。
2018-01-18 21:31:53
你好 按合同金額暫估? 什么也沒有沒辦法暫估?
2021-07-01 16:30:33
您好,沒有發(fā)票,需要沖回之前的成本的呢?;蛘咄ㄟ^營業(yè)外支出的方式?jīng)_掉。但是這部分不能睡前扣除。
2023-11-13 13:53:17
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