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maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-05 17:35

這個先不填寫,后面需要抵減的時候再填寫

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這個先不填寫,后面需要抵減的時候再填寫
2020-03-05 17:35:56
你這個也不能到留底稅額下面,你這個申報的時候填寫是附表4 和減免表,第4列不能填寫,主表23欄填寫不了,你填寫提交不了申報表,
2020-03-06 14:07:43
可以的
2017-07-28 21:07:37
未認(rèn)證的可以不用做分錄 當(dāng)期進(jìn)項稅是20966.66元,減免稅是820元,銷項稅是21765.82 元,期初留抵20.86元,本期應(yīng)交:21765.82-(20966.66+820+20.86)=-41.7元,屬于留抵稅額41.7元 建議820元下月再抵,不要一直不交增值稅
2017-09-18 12:17:09
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 需要抵減增值稅的時候,再填進(jìn)申報表就可以,建議一定不要跨年使用,最晚要在年末進(jìn)行申報,即使不需要抵減也要申報的。
2018-10-25 10:26:48
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