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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-05 18:04

公司贈與100積分,并沒有動用現(xiàn)金,實際上是一種應付未付的折扣。贈送時會計分錄:
借:銷售費用 
貸:其他應付款--100積分
(2)客戶購物使用代金券時,會計分錄: 
借:其他應付款--100積分 
貸:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)

莊老師 解答

2020-03-05 18:05

公司贈與100積分,并沒有動用現(xiàn)金,實際上是一種應付未付的折扣。贈送時會計分錄:
借:銷售費用 
貸:其他應付款--100積分
(2)客戶購物使用積分時,會計分錄: 
借:其他應付款--100積分 
貸:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)

kim?m?y 追問

2020-03-05 18:13

老師,那客戶買商品時,商品要100元,客戶用天貓100積分抵扣了1元,只支付了99元,然后100積分我們要開票給天貓平臺,那銷售的時候會計分錄怎么寫,開票給天貓平臺的時候會計分錄怎么寫呢?

莊老師 解答

2020-03-05 18:21

你好,客戶用天貓100積分抵扣了1元,借銀行存款99,應收賬款--天貓積分1,貸主營業(yè)務收,應交稅費,100積分我們要開票多少,

莊老師 解答

2020-03-05 18:22

100積分我們實際收到多少

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相關問題討論
你好 借固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2022-03-06 17:07:36
付款時借預付賬款貸,銀行存款攤銷時借管理費用等貸預付賬款,每個月都做一樣的,這個攤銷分錄如果是專用發(fā)票,可以一次抵扣記入進項
2020-08-06 09:42:05
你好,可以先這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款等科目
2020-04-18 09:37:09
進項稅額轉出? 借成本費用?貸進項稅額轉出
2017-12-06 15:06:35
你好,是的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-05 14:29:39
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