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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-05 12:17

你好
借:預(yù)收賬款  440700
貸:主營業(yè)務(wù)收入   390000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)50700

風(fēng)鈴 追問

2020-03-05 12:23

為什么不是
借:預(yù)收賬款:300000
       應(yīng)收賬款:140700
貸:主營業(yè)務(wù)收入390000
        應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)50700

立紅老師 解答

2020-03-05 12:30

你好,和一個(gè)客戶之間的業(yè)務(wù)不能同時(shí)用應(yīng)收和預(yù)收,不方便以后對賬

風(fēng)鈴 追問

2020-03-05 12:32

明白了,謝謝!

立紅老師 解答

2020-03-05 12:34

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個(gè)好評,謝謝。

風(fēng)鈴 追問

2020-03-05 16:48

就上午咨詢的那個(gè)問題還有一點(diǎn)沒搞明白,如果都記入預(yù)收賬款里面,怎么區(qū)分對方還欠我們多少錢呢?

立紅老師 解答

2020-03-05 16:51

你好,如果預(yù)收賬款余額在貸方,就是我們欠對方的貨,如果預(yù)收賬款余額在借方,表示為我們的應(yīng)收款項(xiàng),是對方欠我們錢

風(fēng)鈴 追問

2020-03-05 16:52

哦!太感謝了!徹底明白了!

立紅老師 解答

2020-03-05 16:53

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個(gè)好評,謝謝。

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為什么不是 借:預(yù)收賬款:300000 應(yīng)收賬款:140700 貸:主營業(yè)務(wù)收入390000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)50700
2020-03-05 12:23:26
你好 如果是公司先發(fā)放工資 后繳納社?;蛘吖e金是做的其他應(yīng)付款 這個(gè)是一個(gè)支付的工資的分錄
2018-10-26 12:02:01
你看一下圖片,同學(xué)
2019-10-24 15:27:54
你好,題目比價(jià)長做好發(fā)給你
2020-07-10 08:21:47
老師我想知道數(shù)都是怎么來的
2020-07-03 13:23:50
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