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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-04 09:46

您好,同學(xué),你需要查清楚差異原因,然后再做調(diào)整。

窗前月明 追問

2020-03-04 09:50

仙女老師,差異就是,我去年12月份把原材料做成固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在就想沖回,然后刪也刪不掉,然后就反結(jié)帳,把固定資產(chǎn)刪了,導(dǎo)致這個(gè)結(jié)果

曉宇老師 解答

2020-03-04 10:13

您沖回可以直接做調(diào)整分錄啊。

窗前月明 追問

2020-03-04 10:29

對(duì)呀,我暈了,借,原材料,貸固定資產(chǎn),但是還在計(jì)提折舊,怎么辦

曉宇老師 解答

2020-03-04 11:06

您需要將固定資產(chǎn)卡片作廢,就不會(huì)計(jì)提了。

窗前月明 追問

2020-03-04 11:07

仙女姐姐,運(yùn)費(fèi)不了阿,12月份有憑證,不允許作廢,咋辦啊,急死了

曉宇老師 解答

2020-03-04 11:08

同學(xué),您需要通過變動(dòng)單處理。

窗前月明 追問

2020-03-04 11:10

仙女姐姐,能具體一點(diǎn)嗎?我沒操作過變動(dòng)單,我的是金蝶

曉宇老師 解答

2020-03-04 11:24

您別著急,您現(xiàn)在金蝶軟件是不是所屬期在12月份?您先把之前錯(cuò)誤的憑證作廢,還有折舊作廢,然后再刪除試一下!

窗前月明 追問

2020-03-04 11:26

我這樣做后,報(bào)表就變了,然后去年我12月份提交了紙質(zhì)報(bào)表給稅務(wù)局,用于退稅,這樣有影響嗎?

窗前月明 追問

2020-03-04 11:50

小姐姐,假如我不動(dòng)12月份的,現(xiàn)在做借原材料貸固定資產(chǎn)。然后每個(gè)月做紅字計(jì)提折舊和系統(tǒng)里的正好相抵,這樣操作有問題嗎?2020-03-04 11:30

曉宇老師 解答

2020-03-04 12:15

這樣也可以,不過麻煩在每月都需要沖銷。

窗前月明 追問

2020-03-04 16:35

老師,制造業(yè)做賬,哪些可以作為成本阿?

曉宇老師 解答

2020-03-04 19:56

直接人工、直接材料和制造費(fèi)用。

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您好,同學(xué),你需要查清楚差異原因,然后再做調(diào)整。
2020-03-04 09:46:15
固定資產(chǎn)卡片總額應(yīng)是與資產(chǎn)負(fù)債表的原值一樣的
2018-11-10 16:52:33
同學(xué)你好,可能是資產(chǎn)負(fù)債表里,沒有取到固定資產(chǎn)這個(gè)數(shù)據(jù)的原因。
2022-04-10 12:36:56
你好,相當(dāng)于新啟用財(cái)務(wù)軟件,開通固定資產(chǎn)模塊是吧,錄入卡片,原值和已提折舊都錄入,總賬就是原值錄固定資產(chǎn),已提折舊錄入到累計(jì)折舊科目,抵完就是賬面價(jià)
2021-11-16 16:06:08
同學(xué), 所有固定資產(chǎn)卡片原值加起來應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表原值一致。
2021-03-23 09:54:35
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