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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-04 08:20

農(nóng)產(chǎn)品加計抵扣?你問的是這個嗎

maize老師 解答

2020-03-04 08:21

加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

一一 追問

2020-03-04 08:36

月末結(jié)轉(zhuǎn),怎么提現(xiàn)加記扣除的金額呢

maize老師 解答

2020-03-04 08:38

需要確實少交稅,按少交稅部分結(jié)轉(zhuǎn),你這個現(xiàn)在要10元,這個加計抵減之后不需要交,那這個就做借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10
貸:
其他收益/營業(yè)外收入 10

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