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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-03-04 00:22

你好,嚴謹?shù)膩碚f勞務費也要用應付職工薪酬

追問

2020-03-04 01:16

每月勞務費2500元,
每月計提8%管理費用-培訓費200元。
有一張培訓費增值稅專用發(fā)票4000元,分20個月攤銷
問:攤銷培訓費價稅分離的分錄,怎么做?

小云老師 解答

2020-03-04 10:20

有發(fā)票能抵扣進項稅是不能攤銷的。而且按你說的月2500,也就是該只做一筆,為何分20個月攤銷,你要每個月200就直接每個月計提200,那個不叫攤銷

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相關問題討論
你好,嚴謹?shù)膩碚f勞務費也要用應付職工薪酬
2020-03-04 00:22:34
你好,最好通過應付職工薪酬,因為應付職工薪酬,他核算的內(nèi)容包含工資、社保、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、福利費等。
2022-05-23 10:01:18
你好,借管理費用~工資 貸應付職工薪酬
2019-04-25 16:42:18
你好 我們收到發(fā)票:非學歷教育服務-培訓費 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 借:應付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 , ????貸:銀行存款等科目??
2023-03-22 17:43:04
你好 可以的? 可以記這個科目的?
2022-03-07 15:20:26
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