
公司的賬以前給代理記賬做的,導(dǎo)致銀行存款賬面和實(shí)際不符,這個(gè)要怎么才能調(diào)整到一致呢
答: 能查出什么原因的嗎
以前的賬是代理記賬記得,但是銀行存款的數(shù)不對(duì),怎么處理
答: 很麻煩,只有一筆一筆對(duì)銀行存款,一筆一筆查憑證。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因?yàn)榇碛涃~公司太多賬,好多都是以前錯(cuò)誤的賬,工作量有點(diǎn)大老師,我可以強(qiáng)行調(diào)賬來(lái)對(duì)銀行存款嗎,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
答: 要是涉及損益費(fèi)用成本話(huà)需要使用以前年度損益調(diào)整,。涉及收入沒(méi)有做收入話(huà),需要轉(zhuǎn)無(wú)票收入下面,


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2020-03-03 21:31
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