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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-03 15:33

你好 紅沖暫估分錄 : 借:庫存商品 -200
貸:應付賬款一暫估- 200   在按你實際來做 借庫存商品   進項稅貸應付賬款    調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本  補結(jié)轉(zhuǎn)  借:主營業(yè)務成本 
貸:庫存商品

麗麗 追問

2020-03-03 15:47

如果開進來的發(fā)票
A商品10件,不含稅單價15元,不含稅金額150元,
又如何做相關(guān)分錄謝謝

meizi老師 解答

2020-03-03 15:48

你好    上面給你寫了。 需要先紅沖暫估分錄 。 借:庫存商品 -200
貸:應付賬款一暫估- 200    然后再做你實際發(fā)票來做   借庫存商品 進項稅貸應付賬款    同時調(diào)整你結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

麗麗 追問

2020-03-03 15:54

那暫估的時候多結(jié)轉(zhuǎn)成本50元,調(diào)減成本

借:主營業(yè)務成本   _50
     貸:庫存商品                _50

meizi老師 解答

2020-03-03 15:56

你好  多結(jié)轉(zhuǎn)了就紅沖   是的 做負數(shù)

麗麗 追問

2020-03-03 16:00

但是現(xiàn)在巳經(jīng)跨年了,是不是用以前年度損益調(diào)整科目喲,
1、借:以前年度損益調(diào)整
     貸:庫存商品

2、年報的時候是不是要納稅調(diào)增50

meizi老師 解答

2020-03-03 16:02

你好 是的 跨年了的話 需要走的   是的

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你好 紅沖暫估分錄 : 借:庫存商品 -200 貸:應付賬款一暫估- 200 在按你實際來做 借庫存商品 進項稅貸應付賬款 調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本 補結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-03-03 15:33:40
當時掛暫估了沒。
2017-02-19 15:48:22
你好,你這個是我們實操的練習題吧
2019-10-21 11:56:24
同學好,銷售合同的金額不一定與實際發(fā)票一致,最終按實際發(fā)票結(jié)算,
2020-03-30 12:32:25
這個將單價的小數(shù)位數(shù)多錄幾位,將不含稅的金額錄的一致
2018-06-05 12:38:01
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