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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-03 10:54

你好
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款——法人
將其他應(yīng)付款填入負(fù)債,管理費(fèi)用是在期末轉(zhuǎn)入本年利潤,體現(xiàn)在報(bào)表中所有者權(quán)益中的未分配利潤項(xiàng)下

A+李晨鳴沉香 追問

2020-03-03 10:56

現(xiàn)在是這樣填的,資產(chǎn)總計(jì)為0,保存不了

立紅老師 解答

2020-03-03 11:01

你好,現(xiàn)在報(bào)表的左面和右面應(yīng)都是0,

A+李晨鳴沉香 追問

2020-03-03 11:12

兩邊都為0,我保存時顯示一般納稅人不應(yīng)為0,也保存不了

立紅老師 解答

2020-03-03 11:15

你好,那么就再一筆,借:庫存現(xiàn)金1元   貸:其他應(yīng)付款  1元,要不報(bào)表不能報(bào)。

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你好 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人 將其他應(yīng)付款填入負(fù)債,管理費(fèi)用是在期末轉(zhuǎn)入本年利潤,體現(xiàn)在報(bào)表中所有者權(quán)益中的未分配利潤項(xiàng)下
2020-03-03 10:54:07
那應(yīng)該有其他花費(fèi)之類的,總該錢有出處,有資產(chǎn)才對的
2017-09-11 17:06:14
你好,說明有預(yù)交稅款,或者進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額有期末留底稅額
2018-12-05 15:17:32
報(bào)表不讓你們0申報(bào),你們沒有業(yè)務(wù),沒有固定資產(chǎn)?
2019-02-22 16:32:09
您好,資產(chǎn)負(fù)債表可以按照利潤表金額填寫其他應(yīng)付款和未分配利潤,利潤表填管理費(fèi)用。
2020-07-10 08:44:17
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