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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-02 19:43

你好,同學。
你出售券時
借 銀行存款  800
合同負債  200
貸 預收賬款 1000
使用400抵500
借 預收賬款 500
貸 合同負債  100
營業(yè)收入  400

幽蘭靜 追問

2020-03-02 19:47

那合同負債還有100怎么辦

陳詩晗老師 解答

2020-03-02 19:49

你后面清空沒有消費啊,消費時就抵消了

幽蘭靜 追問

2020-03-02 20:00

哦知道了

陳詩晗老師 解答

2020-03-02 20:01

嗯嗯,祝你工作愉快。

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你好,同學。 你出售券時 借 銀行存款 800 合同負債 200 貸 預收賬款 1000 使用400抵500 借 預收賬款 500 貸 合同負債 100 營業(yè)收入 400
2020-03-02 19:43:27
借銀行存款 貸固定資產清理 借固定資產負債表 累計折舊 貸固定資產 最后把固定資產清理轉營業(yè)外收支
2022-08-09 10:50:47
1、先把該固定資產按原值全額轉出 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2、如果在銷售該固定資產的過程中,發(fā)生了人工費和運輸?shù)惹謇碣M用 借:固定資產清理 貸:庫存現(xiàn)金 3、如果發(fā)生了殘料收入 借:庫存現(xiàn)金 貸:固定資產清理 4、收到價款時 借:庫存現(xiàn)金等相關科目 貸:固定資產清理 5、如果要繳稅金時 借:固定資產清理 貸:應交稅金 6、結轉固定資產清理科目 如果該科目是借方余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 如果是貸方余額 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2019-09-26 09:16:06
您好,對抵扣的稅款沒影響,開發(fā)票的時候,開13%的銷項稅就是了
2020-08-19 17:04:01
借;固定資產 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款 一般納稅人按發(fā)票稅額抵扣
2017-11-07 17:06:14
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