我們公司(加盟總部)出售8折的購物劵 給我們的客戶(培訓中心-加盟商),加盟商在把這些劵給學生家長,商品是我們公司商城的(加盟總部),家長拿劵來我們的商城買東西,尾款付給我們公司 加盟商付800元購買1000元的購物劵,學生家長用其中一張400元的購物劵(抵扣500元,貨款)在補500元尾款給我們公司,然后我們公司購物劵的部分給加盟商,尾款部分開給學生家長,請問我們公司如何做賬啊
幽蘭靜
于2020-03-02 18:58 發(fā)布 ??818次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-03-02 19:43
你好,同學。
你出售券時
借 銀行存款 800
合同負債 200
貸 預收賬款 1000
使用400抵500
借 預收賬款 500
貸 合同負債 100
營業(yè)收入 400
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你好,同學。
你出售券時
借 銀行存款 800
合同負債 200
貸 預收賬款 1000
使用400抵500
借 預收賬款 500
貸 合同負債 100
營業(yè)收入 400
2020-03-02 19:43:27

借銀行存款 貸固定資產清理 借固定資產負債表 累計折舊 貸固定資產 最后把固定資產清理轉營業(yè)外收支
2022-08-09 10:50:47

1、先把該固定資產按原值全額轉出
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
2、如果在銷售該固定資產的過程中,發(fā)生了人工費和運輸?shù)惹謇碣M用
借:固定資產清理
貸:庫存現(xiàn)金
3、如果發(fā)生了殘料收入
借:庫存現(xiàn)金
貸:固定資產清理
4、收到價款時
借:庫存現(xiàn)金等相關科目
貸:固定資產清理
5、如果要繳稅金時
借:固定資產清理
貸:應交稅金
6、結轉固定資產清理科目
如果該科目是借方余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產清理
如果是貸方余額
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入
2019-09-26 09:16:06

您好,對抵扣的稅款沒影響,開發(fā)票的時候,開13%的銷項稅就是了
2020-08-19 17:04:01

借;固定資產 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款
一般納稅人按發(fā)票稅額抵扣
2017-11-07 17:06:14
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幽蘭靜 追問
2020-03-02 19:47
陳詩晗老師 解答
2020-03-02 19:49
幽蘭靜 追問
2020-03-02 20:00
陳詩晗老師 解答
2020-03-02 20:01