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Angue
于2020-03-02 16:38 發(fā)布 ??971次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-03-02 16:39
借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
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待抵扣進項稅額做進項稅額轉出怎么寫分錄
答: 因為什么原因轉出來的?
部分進項稅額無法抵扣的應該做進項稅額轉出,進項稅額轉出的會計分錄如何寫??
答: 借:相關科目 貸:應交稅金-進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師購買空調的時候分錄是這樣的,因為進項稅額不能抵扣,現(xiàn)在要把進項稅額轉出,分錄應該怎么寫呢
答: 借;在建工程 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
請問 我有部能抵扣的進項稅 我現(xiàn)在認證了 現(xiàn)在要做進項稅額轉出 分錄怎么寫呢?
討論
已經(jīng)認證抵扣了的進項稅額轉出的分錄怎么做
老師進項稅額轉出分錄是當月和借進項稅一起做嗎?當月能抵扣進項稅嗎
已經(jīng)認證抵扣了的進項稅額,發(fā)生了退貨退款,這邊進項稅額轉出的分錄應該怎么做?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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